Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
18/11/20240114996/2024  0006601/2024CONSIGNACOES POR EMPRESTIMOS DE SERVIDORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2024.Banco do Estado do Espirito Santo S/A28.127.603/0027-07  R$ 7.040,77  
18/11/20240114996/2024  0006600/2024CONSIGNACOES POR EMPRESTIMOS DE SERVIDORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2024.Banco do Estado do Espirito Santo S/A28.127.603/0027-07  R$ 29.052,15  
18/11/20240114996/2024  0006599/2024CONSIGNACOES POR EMPRESTIMOS DE SERVIDORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG04.217.786/0001-54  R$ 12.413,69  
18/11/20240110389/20240003866/20240004692/20240006598/2024Valor referente a pagamento ao PRINCIPAL da operacao de credito junto a Caixa Economica Federal atraves do contrato de financiamento nº 0529.291-21 - FINISACAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 13.479,89R$ 13.479,89R$ 13.479,8940000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA
18/11/20240110389/20240003865/20240004691/20240006597/2024Valor referente a pagamento ao JUROS da operacao de credito junto a Caixa Economica Federal atraves do contrato de financiamento nº 0529.291-21 - FINISA.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 3.607,16R$ 3.607,16R$ 3.607,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
18/11/20240110780/2024  0006596/2024ISS - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIAPREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG04.217.786/0001-54  R$ 1,50  
18/11/20240110780/2024  0006595/2024ISS - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIAPREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG04.217.786/0001-54  R$ 3,00  
18/11/20240098573/2022  0006594/2024IRRF - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOSPREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG04.217.786/0001-54  R$ 13,32  
18/11/20240104445/2023  0006593/2024INSS - TRANSPORTE ESCOLARInstituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0059-67  R$ 13.760,07  
18/11/20240088355/2020  0006592/2024IRRF - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDAPREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG04.217.786/0001-54  R$ 65,61  
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