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Detalhes
| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000779/2026 | 0000611/2026 | 0000853/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 045010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E OBRAS-Contratado. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.325,81 | R$ 2.325,81 | R$ 704,81 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000780/2026 | 0000612/2026 | 0000852/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 045010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E OBRAS-Contratado. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 493,43 | R$ 493,43 | R$ 493,43 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000779/2026 | 0000611/2026 | 0000851/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 045010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E OBRAS-Contratado. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.325,81 | R$ 2.325,81 | R$ 1.391,59 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000777/2026 | 0000609/2026 | 0000850/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 045009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E OBRAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.569,87 | R$ 2.569,87 | R$ 795,67 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000777/2026 | 0000609/2026 | 0000849/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 045009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E OBRAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.569,87 | R$ 2.569,87 | R$ 1.472,75 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000778/2026 | 0000610/2026 | 0000848/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 045009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E OBRAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 612,82 | R$ 612,82 | R$ 612,82 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000774/2026 | 0000606/2026 | 0000847/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 024009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 3.463,72 | R$ 3.463,72 | R$ 1.253,71 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000774/2026 | 0000606/2026 | 0000846/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 024009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 3.463,72 | R$ 3.463,72 | R$ 678,53 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000776/2026 | 0000608/2026 | 0000845/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 024009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 151,11 | R$ 151,11 | R$ 151,11 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0123187/2026 | 0000775/2026 | 0000607/2026 | 0000844/2026 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE MARCO/2026., DO CENTRO DE CUSTO 024009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |