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Detalhes
| 28/11/2025 | 0118956/2025 | 0003478/2025 | 0004887/2025 | 0006479/2025 | ANULACAO DE VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA | PETERSON STIEG LEMES | 58.592.912/0001-80 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | -R$ 960,00 | 154300000000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAR | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 28/11/2025 | 0118956/2025 | 0003476/2025 | 0004886/2025 | 0006478/2025 | ANULACAO DE VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA | PETERSON STIEG LEMES | 58.592.912/0001-80 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | -R$ 7.080,00 | 154300000000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAR | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003953/2025 | 0005028/2025 | 0006676/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO 036009 - MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 3.024,75 | R$ 3.024,75 | R$ 1.061,79 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003955/2025 | 0005030/2025 | 0006675/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO 036009 - MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 102,42 | R$ 102,42 | R$ 102,42 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003954/2025 | 0005029/2025 | 0006674/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO 036009 - MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003953/2025 | 0005028/2025 | 0006673/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO 036009 - MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 3.024,75 | R$ 3.024,75 | R$ 890,86 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003950/2025 | 0005025/2025 | 0006672/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO 024009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.633,40 | R$ 2.633,40 | R$ 951,97 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003952/2025 | 0005027/2025 | 0006671/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO 024009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 54,48 | R$ 54,48 | R$ 54,48 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003951/2025 | 0005026/2025 | 0006670/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO 024009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003950/2025 | 0005025/2025 | 0006669/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO 024009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.633,40 | R$ 2.633,40 | R$ 535,77 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |