Atualizado em: 02/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
28/03/20240111585/20240001133/20240000992/20240001520/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 023009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 926,50
28/03/20240111585/20240001134/20240000993/20240001519/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 023009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 192,36
28/03/20240111585/20240001133/20240000992/20240001518/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 023009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 2.242,98
28/03/20240111585/20240001130/20240000989/20240001517/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 012009 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 2.331,08
28/03/20240111585/20240001132/20240000991/20240001516/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 012009 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 344,64
28/03/20240111585/20240001131/20240000990/20240001515/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 012009 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 1.723,17
28/03/20240111585/20240001130/20240000989/20240001514/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 012009 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 2.400,93
28/03/20240111585/20240001126/20240000985/20240001513/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 006009 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 764,45
28/03/20240111585/20240001126/20240000985/20240001512/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 006009 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 1.097,58
28/03/20240111585/20240001129/20240000988/20240001511/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE ABRIL/2024., DO CENTRO DE CUSTO 006009 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL-Efetivo.DIVERSOS SERVIDORES99999999999999R$ 56,83
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