| |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003923/2025 | 0004998/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2, DO CENTRO DE CUSTO GABINETE DO PREFEITO-Comissionado. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 3.666,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003955/2025 | 0005030/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 102,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003954/2025 | 0005029/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 1.120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003953/2025 | 0005028/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 3.024,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003952/2025 | 0005027/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 54,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003951/2025 | 0005026/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 1.120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003950/2025 | 0005025/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.633,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003949/2025 | 0005024/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-Comissionado. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.024,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003948/2025 | 0005023/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 258,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 28/11/2025 | 0121688/2025 | 0003947/2025 | 0005022/2025 | PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2025., DO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-Efetivo. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 1.894,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |